2014年全國內(nèi)部審計機構(gòu)共移送287起經(jīng)濟案件線索


時間:2015-04-22





  據(jù)不完全統(tǒng)計,2014年我國內(nèi)部審計機構(gòu)共完成各類審計項目154萬項,向司法機關(guān)移送經(jīng)濟案件線索287起。

  同時,促進增收節(jié)支11860億元;建議給予行政處分6008人,實際給予行政處分4706人;移送司法機關(guān)處理的有關(guān)責任人員有537人。

  12日,中國內(nèi)部審計協(xié)會會長余效明在國際內(nèi)部審計師協(xié)會2015年全球委員會會議新聞發(fā)布會上介紹了這一情況。

  余效明說,內(nèi)部審計是內(nèi)部控制體系中的一項重要制度設(shè)計,既是內(nèi)部控制的“踐行者”,發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和制約的作用,又是內(nèi)部控制的“推動者”,促進內(nèi)部控制體系隨著組織發(fā)展不斷健全完善。

  據(jù)余效明介紹,截至2014年底,全國共建立內(nèi)部審計機構(gòu)近7萬個,配備內(nèi)部審計人員25萬余人,較2013年底增長5%,初步建成了較為完善的內(nèi)部審計管理體制。許多企業(yè)建立了董事長、總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的獨立履職的審計體制。

  內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。

來源:人民網(wǎng)


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